2020年度汉寿县人民检察院部门决算
2020年度
汉寿县人民检察院部门决算
目录
第一部分汉寿县人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
第一部分 汉寿县人民检察院概况
一、部门职责
汉寿县人民检察院作为法律监督机关,主要职责有:
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2. 贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署,研究制定检察工作规划,部署检察工作任务。
3.依照法律规定对县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权
4.对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
5.负责应由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6.负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
7.负责应由县人民检察院承办的对看守所社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
8.受理向县人民检察院的控告申诉。
9.负责检察机关的理论研究工作。
10.负责检察机关队伍建设和思想政治工作。
11.负责检务督察工作。
12.负责检察机关财务装备和检察技术信息工作。
13.负责其他应当由县人民检察院承办的事项。
二、机构设置
(一)内设机构设置。
汉寿县人民检察院机关本级现有8个内设机构,分别为:办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部检察官管理处、政治部。
(二)决算单位构成。
汉寿县人民检察院2020年部门决算包含的主体范围是机关本级。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表部门:汉寿县人民检察院2020年度 金额单位:万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次 1栏次 2一、一般公共预算财政拨款收入11,268.62一、一般公共服务支出320.00二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出351,376.35五、事业收入50.00五、教育支出360.00六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入8245.97八、社会保障和就业支出3962.16 9 九、卫生健康支出4027.86 10 十、节能环保支出410.00 11 十一、城乡社区支出420.00 12 十二、农林水支出430.00 13 十三、交通运输支出440.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出450.00 15 十五、商业服务业等支出460.00 16 十六、金融支出470.00 17 十七、援助其他地区支出480.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出490.00 19 十九、住房保障支出5062.00 20 二十、粮油物资储备支出510.00 21 二十一、国有资本经营预算支出520.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出530.00 23 二十三、其他支出540.00 24 二十四、债务还本支出550.00 25 二十五、债务付息支出560.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计271,514.59本年支出合计581,528.37使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00年初结转和结余2944.22年末结转和结余6030.43 30 61 总计311,558.81总计621,558.81注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 公开01表 |
二、收入决算表
公开02表 | |||||||||||||||||||
部门:汉寿县人民检察院 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
合计 | 1,514.59 | 1,268.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.97 | ||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 1,362.56 | 1,116.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.97 | |||||||||||
20404 | 检察 | 1,362.56 | 1,116.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.97 | |||||||||||
2040401 | 行政运行 | 1,202.62 | 1,014.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.11 | |||||||||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 122.95 | 65.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.85 | |||||||||||
2040410 | 检察监督 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.16 | 62.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.87 | 55.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.87 | 55.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 | ||||||||||||||||
部门:汉寿县人民检察院 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | 1,528.37 | 1,377.99 | 150.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | 1,376.35 | 1,225.96 | 150.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20404 | 检察 | 1,376.35 | 1,225.96 | 150.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2040401 | 行政运行 | 1,188.96 | 1,188.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 150.39 | 0.00 | 150.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2040410 | 检察监督 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.16 | 62.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.87 | 55.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.87 | 55.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||||||||||||
部门:汉寿县人民检察院 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,268.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 1,130.38 | 1,130.38 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 62.16 | 62.16 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,268.62 | 本年支出合计 | 59 | 1,282.41 | 1,282.41 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 44.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 30.43 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 44.22 | 61 | |||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||||||
总计 | 32 | 1,312.84 | 总计 | 64 | 1,312.84 | 1,312.84 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||||||||
部门:汉寿县人民检察院 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合计 | 1,282.41 | 1,189.87 | 92.54 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 1,130.38 | 1,037.85 | 92.54 | ||||||||
20404 | 检察 | 1,130.38 | 1,037.85 | 92.54 | ||||||||
2040401 | 行政运行 | 1,000.85 | 1,000.85 | 0.00 | ||||||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 92.54 | 0.00 | 92.54 | ||||||||
2040410 | 检察监督 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.16 | 62.16 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.87 | 55.87 | 0.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.87 | 55.87 | 0.00 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||||||||||
部门:汉寿县人民检察院 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 729.51 | 302 | 商品和服务支出 | 436.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 192.88 | 30201 | 办公费 | 45.18 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 144.01 | 30202 | 印刷费 | 5.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||
30103 | 奖金 | 132.01 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.77 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.78 | 30206 | 电费 | 17.12 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 23.33 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.31 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 25.32 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.94 | 30211 | 差旅费 | 26.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||
30113 | 住房公积金 | 62.83 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 40.62 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 107.75 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 24.31 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 16.93 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||
30304 | 抚恤金 | 15.92 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 4.46 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 34.90 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 20.04 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 1.26 | 30229 | 福利费 | 14.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.14 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 35.05 | ||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.68 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 100.16 | |||||||||||||||
人员经费合计 | 753.82 | 公用经费合计 | 436.05 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门:汉寿县人民检察院 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
79.06 | 0.00 | 55.60 | 27.00 | 28.60 | 23.46 | 62.40 | 0.00 | 45.47 | 15.33 | 30.14 | 16.93 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门:汉寿县人民检察院 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度本部门无政府性基金收支,因此本表无数据。
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九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | |||||||||||
部门:汉寿县人民检察院 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2020年度本部门无国有资本经营预算收支,因此本表无数据。
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入、支出总计1558.81万元,较2019年1873.08万元减少314.27万元,降幅16.78%。收支下降的主要原因是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求,压减一般性支出及项目支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1514.59万元,其中,财政拨款收入1268.62万元,占比83.76%;其他收入245.97万元,占比16.24%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1528.37万元,其中,基本支出1377.99万元,占比90.16%;项目支出150.39万元,占比9.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计1312.84万元,较上年减少了173.53万元,降幅11.67%。财政拨款收支减少的主要原因是在职人员减少导致财政拨款收支减少及为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求,压减一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1282.41万元,占本年支出合计的83.91%,较2019年度财政拨款支出减少101.19万元,降幅7.31%。财政拨款支出下降的主要原因是在职人员减少导致财政拨款收支减少及为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求,压减一般性支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1282.41万元,主要用于以下方面:公共安全支出1130.38万元,占比88.14%;社会保障和就业支出62.16万元,占比4.85%;卫生健康支出27.86万元,占比2.17%;住房保障支出62万元,占比4.83%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1252.86万元,支出决算数为1282.41万元,完成年初预算的102.36%,其中:
1、公共安全-检察-行政运行支出年初预算1019.82万元,决算数1000.85万元,完成年初预算的98.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车购置费及严格控制公务接待经费开支。
2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算43万元,决算数92.54万元,完成年初预算的215.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是:因办公办案工作需要年中追加办案经费、办公设备购置等经费。
3、公共安全-检察-检察监督支出年初预算为33万元,决算支出数37万元,完成年初预算的112.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是检察监督办案工作不可预计性较大。
4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算60.89万元,决算数55.87万元,完成年初预算的91.76%。决算数小于预算数的主要原因是正常在职人员增减导致年中实际开支减少。
5、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算6.29万元,决算数6.29万元,完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算27.86万元,决算数27.86万元,完成年初预算的100%。
7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算62万元,决算数62万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1189.87万元,其中:人员经费753.82万元,占基本支出的63.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费436.05万元,占基本支出的36.65%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为79.06万元,支出决算为62.04万元,完成预算的78.47%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为23.46万元,支出决算为16.93万元,完成预算的72.17%,决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支及受新冠疫情影响,异地办案交流等有所减少,全年实际支出比预算节约幅度较大,与上年相比减少2.68万元,减少13.67%,减少的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支及受新冠疫情影响,异地办案交流等有所减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为55.6万元,支出决算为45.47万元,完成预算的81.78%,决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费开支,全年实际支出比预算节约幅度较大,与上年相比增加15.47万元,增加51.57%,增加的主要原因是新购执法执勤用车一辆。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算16.93万元,占27.13%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算45.47万元,占72.87%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万。
2、公务接待费支出决算为16.93万元,全年共接待来访团组188个、来宾1233人次,主要是接待上级检察机关、全市各区县检察机关及市县相关部门交流工作和协办案件等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为45.47万元,其中:公务用车购置费15.33万元,汉寿县人民检察院更新公务用车1辆。公务用车运行维护费30.14万元,主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出,截止2020年12月31日,汉寿县人民检察院财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出436.05万元,比2019年减少25.28万元,降低5.48%。主要原因是:为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求,压减一般性支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额79.99万元,其中:政府采购货物支出39.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.95万元。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,汉寿县人民检察院共有车辆5辆,其中,执法执勤用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
2020年总资金下达汉寿县人民检察预算1514.59元,全年预算执行率97.99%。 基本完成执行任务。2020年本院坚持以执法办案为中心,依法开展查办案件工作,认真执行《刑法》、《刑诉法》等法律、法规,维护群众的合法利益,做到程序公正、实体公正,为经济发展和百姓生活营造了公平、和谐的社会环境。依法对民事行政生效裁判实施监督;对损害国家利益、社会公共利益的调解进行监督;对民事行政审判人员违法行为及民事行政审判中的违法情形进行监督;对执行活动实施监督;督促行政机关履行职责,支持起诉;负责办理公益诉讼案件。加强执法规范化建设,充分履行法律监督职能,切实提高办案质量,提升执法公信力,为全县经济持续健康发展提供有力的法治保障。推进“全业务智慧办案、全要素智慧管理、全方位智慧服务、全领域智慧支撑”,推动检察工作与互联网、大数据、人工智能等现代科技的深度融合。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
三、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。
五、公共安全支出(类)检察(款):指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指单位用于干警教育培训的支出。
七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
(一)住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二)购房补贴(项):指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“ 三公” 经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
(https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/jcyw_1334/gzbg_1368/2021/content_78840.html)